目 录
第一部分 铅山县残疾人联合会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铅山县残疾人联合会部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻实施残疾人事业的法规、政策,履行“代表、服务、管理”职能,听取辖区残疾人意见,反馈辖区残疾人需求,维护残疾人合法权益,为辖区残疾人服务。
(二)为辖残疾人预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、、用品供应、福利、社会管理服务,为残疾人创造良好的环境和条件,扶持残疾人平等参与社会生活。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数10人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员 4人;年末其他人员 0人;年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算表
国有资产占用情况表 |
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单位:台、量、套 |
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编制单位:铅山县残疾人联合会 |
2020年度 |
公开10表 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
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1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
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2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
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3.机要通信用车 |
4 |
0 |
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4.应急保障用车 |
5 |
1 |
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5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
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6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
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7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
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8.其他用车 |
9 |
0 |
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二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
0 |
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三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
0 |
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注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计825.32万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加459.92万元,增长126 %;本年收入合计825.632万元,较2019年增加459.92万元,增长126 %,主要原因是:增加康复中心建设费用。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入825.32万元,占100%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入0 万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计825.32万元,其中本年支出合计 万元,较2019年增加459.92万元,增长126 %,主要原因是:增加康复中心建设费用;年末结转和结余 0万元,较2019年增加459.92 万元,增长126 %,主要原因是:增加康复中心建设费用。
本年支出的具体构成为:基本支出54.16万元,占7 %;项目支出771.16 万元,占93 %;经营支出0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为825.32万元,决算数为825.32万元,完成年初预算的 100 %。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为743.41万元,决算数为743.41万元,完成年初预算数为100%;
(二)卫生健康支出年初预算数为1.75万元,决算数为1.75万元,完成年初预算的100 %;
(三)其他支出年初预算数为80.16万元,决算数为80.16万元,完成年初预算数的100%。主要原因是:基本按照 预算情况执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出54.16万元,其中:
(一)工资福利支出45.22万元,较2019年增加9.01 万元,增长25 %,主要原因是:增加人员。
(二)商品和服务支出8.58万元,较2019年(减少)5.93万元,(下降)41 %,主要原因是压缩经费支出。。
(三)对个人和家庭补助支出0.36万元,较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:与上年持平。
(四)资本性支出 0 万元,较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.25万元,决算数为4.25万元,完成预算的 100 %,决算数较2019年(减少2.12 万元,(下降)33 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无。
(二)公务接待费支出年初预算数为2.65 万元,决算数为 2.65万元,完成预算的 100%,决算数较2019年(减少)2.25 万元,(下降)46 %,主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:与预算数持平。全年国内公务接待20 批,累计接待204人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:无。
(三)公务用车购置及运行维护费支出1.6万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,主要原因是无,全年购置公务用0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)0的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为1.6万元,决算数为1.6万元,完成预算的100 %,决算数较2019年增加0.08 万元,增长5 %,主要原因是下乡,年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出8.58万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)(减少)5.93万元,(降低)40 %,主要原因是:公务接待、邮电费等减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 个全面开展绩效自评,共涉及资金 万元,占一般公共预算项目支出总额的 %。
组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 万元,政府性基金预算支出 万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
组织对“XXX”、“XXX”等 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 万元,政府性基金预算支出 万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)
我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,XXX项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元,执行数为
万元,完成预算的 %。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政部门拨入的各类经费。
(二)财政拨款支出:指财政当年拨付资金使用
(三)政府采购支出:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要从市场上购买商品和劳务的行为,即财政购买性支出的一种行为。
(四)国有资产定义:法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)三公经费支出:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
附件:铅山县残疾人联合会