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上饶市鹅湖书院管委会2023年部门预算
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上饶市鹅湖书院管委会2023年部门预算

   

第一部分上饶市鹅湖书院管委会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上饶市鹅湖书院管委会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目绩效目标表

第三部分 上饶市鹅湖书院管委会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上饶市鹅湖书院管委会概况

一、部门主要职责

上饶市鹅湖书院管委会主要工作任务是保护景区内的自然资源,培育和发展旅游市场,组织指导旅游产品的研究。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市鹅湖书院管委会共有预算单位1

编制人数小计10人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数10人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计5人,其中:在职人数小计5人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数5人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计8人,遗属人数0人。

第二部分上饶市鹅湖书院管委会2023年部门预算表

(详见附表)

第三部分 上饶市鹅湖书院管委会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年上饶市鹅湖书院管委会收入预算总额为114.92万元,较上年预算安排减少6.73万元;财政拨款收入75.32万元,较上年预算安排增加(减少)23.67万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排减少70万元;上年结转39.6万元,较上年增加39.6万元。

(二)支出预算情况

2023年上饶市鹅湖书院管委会支出预算总额为114.92万元,较上年预算安排减少6.73万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出60.6万元,较上年预算安排增加减少61.05万元;其中:工资福利支出48.34万元,商品和服务支出11.65万元,对个人和家庭的补助0.61万元,资本性支出0万元。项目支出54.32万元,较上年预算安排增加(减少)54.32万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出53.32万元,资本性支出1万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出68.7万元,较上年预算安排增加17.05万元;社会保障和就业支出5.5万元,较上年预算安排减少2.32万元;卫生健康支出1.78万元,较上年预算安排增加(减少)0.17万元;住房保障支出4.57万元,较上年预算安排增加(减少)4.57万元;文化旅游体育与传媒支出34.32万元,较上年预算安排增加(减少)34.32万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出48.34万元,较上年预算安排增加减少2.7万元;商品和服务支出64.97元,较上年预算安排增加(减少)5.03万元;对个人和家庭的补助0.61万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出1万元,较上年预算安排增加(减少)1万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年上饶市鹅湖书院管委会财政拨款支出预算总额114.92万元,较上年预算安排减少6.73万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出68.7万元,社会保障和就业支出5.5万元,卫生健康支出1.78万元,住房保障支出4.57万元;文化旅游体育与传媒支出34.32万元。

按支出项目类别划分:基本支出60.6万元,较上年预算安排减少61.05万元;其中:工资福利支出48.34万元,商品和服务支出11.65万元,对个人和家庭的补助0.61万元。项目支出54.32万元,较上年预算安排增加(减少)54.32万元;其中:商品和服务支出53.32万元,资本性支出1万元。

(四)政府性基金情况

2023年上饶市鹅湖书院管委会无政府性基金支出预算

(五)国有资本经营情况

2023年上饶市鹅湖书院管委会无国有资本经营支出预算

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位,无机关运行经费

(七)政府采购情况

  2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年1031日,部门共有车辆0,其中:一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

(九)项目情况说明

单位本年度未安排项目

二、2023年“三公经费预算情况说明

2023年上饶市鹅湖书院管委会"三公"经费财政拨款安排1.5万元,其中:

因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:

公务接待1.5万元,比上年减6.5万元,主要原因是:

公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:

第四部分   名词解释

、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务等附属事业单位

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事来单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:鹅湖书院管委会2023年部门预算公开说明

     (918)(铅山县鹅湖书院)部门整体申报表

         【鹅湖管委会】2023年市县部门预算公开表(部门)

         鹅湖管委会项目支出绩效目标表

         上饶市鹅湖书院管委会2023年部门预算公开情况说明

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