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铅山县文化执法大队2022年度决算
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铅山县文化执法大队2022年度决算

   

第一部分铅山县文化执法大队概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 铅山县文化执法大队2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分铅山县文化执法大队2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分 铅山县文化执法大队概况

一、单位主要职

(一)贯彻执行党和国家有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策;研究拟订全市文化市场综合执法工作的规范性文件和总体规划,并组织实施。

(二)依据有关法律法规规章和政策规定行使文化市场管理的行政处罚权。

(三)组织协调全县文化市场的综合执法和违法案件的查处,组织全县文化市场综合执法专项整治行动。

(四)负责对文化市场执法人员的业务培训和监督工作,对处罚不当或应作为而不作为的事项进行纠正或直接处理。

(五)负责对文化市场及文化市场生产经营活动违法行为投举报的受理和查处工作。

(六)承担市“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构

单位2022年年末实有人数9人,其中在职人员9人,离休人员0人,退休人员0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员0人;年末学生人数 0由养老保险基金发放养老金的离退休人员2


第二部分2022年度单位决算表


第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2022年度收入总计119.11万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年收入合计119.11万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:2022年新增决算单位

本年收入的具体构成为:财政拨款收入119.11万元,占100%;事业收入0万元,占 0%;经营收入 0万元,占 0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

单位2022年度支出总计119.11万元,其中本年支出合计119.11万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:2022年新增决算单位;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,主要原因是:2022年新增决算单位

本年支出的具体构成为:基本支出119.11万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为119.11万元,决算数为119.11万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)2022支出年初预算数为119.11万元,决算数为119.11万元,完成年初预算的100%,主要原因是:完成年初预算安排

……按财决01_1表支出功能类级科目分别说明)

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出119.11万元,其中:

(一)工资福利支出95.10万元,较2021年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是:2022年新增决算单位

(二)商品和服务支出24.01万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:2022年新增决算单位

(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2021年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是:

(四)资本性支出2.6万元,较2021年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是:2022年新增决算单位

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数   1.33万元,决算数为1.33万元,完成全年预算100  %,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数 0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是无决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计0 人次,主要为:全年无因公出国(境)安排

(二)公务接待费支出全年预算数 1.33万元,决算数为1.33万元,完成全年预算100%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是2022年新增决算单位。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:2022年新增决算单位全年国内公务接待10批,累计接待102人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:因公接待费用支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%主要原因是本单位无公务用车全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本单位无公务车购置安排;公务用车运行维护费支出全年预算数 0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是本单位无公务用车年末公务用车保有0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本单位无公务用车

六、机关运行经费支出情况说明

单位2022年度机关运行经费支出24.01万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加(减少)0万元,增长(降低)0  %,主要原因是:2022年新增决算单位(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(若本单位不是行政单位参照公务员法管理事业单位则按以下格式说明:“本单位不是行政单位参照公务员法管理事业单位故无机关运行经费支出”)

七、政府采购支出情况说明

单位2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占授予中小企业合同金额0  %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止202212月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无国有资产占用

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占项目支出总额的0%。    

二)单位决算中项目绩效自评结果

2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。本单位为二级单位,决算中无项目支出。


第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为,可结合部门实际情况适当细化

文化和旅游市场管理:反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

其他文化和旅游支出:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出

财政对职工基本医疗保险基金的补助:反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说(可参照如下格式进行说明):

(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)商品和服务支出:反映对事业单位的商品和服务补助支出。

“三公”经费支出指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铅山县文化执法大队2022年度决算

   

第一部分铅山县文化执法大队概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 铅山县文化执法大队2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分铅山县文化执法大队2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分 铅山县文化执法大队概况

一、单位主要职

(一)贯彻执行党和国家有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策;研究拟订全市文化市场综合执法工作的规范性文件和总体规划,并组织实施。

(二)依据有关法律法规规章和政策规定行使文化市场管理的行政处罚权。

(三)组织协调全县文化市场的综合执法和违法案件的查处,组织全县文化市场综合执法专项整治行动。

(四)负责对文化市场执法人员的业务培训和监督工作,对处罚不当或应作为而不作为的事项进行纠正或直接处理。

(五)负责对文化市场及文化市场生产经营活动违法行为投举报的受理和查处工作。

(六)承担市“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构

单位2022年年末实有人数9人,其中在职人员9人,离休人员0人,退休人员0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员0人;年末学生人数 0由养老保险基金发放养老金的离退休人员2


第二部分2022年度单位决算表


第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2022年度收入总计119.11万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年收入合计119.11万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:2022年新增决算单位

本年收入的具体构成为:财政拨款收入119.11万元,占100%;事业收入0万元,占 0%;经营收入 0万元,占 0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

单位2022年度支出总计119.11万元,其中本年支出合计119.11万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:2022年新增决算单位;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,主要原因是:2022年新增决算单位

本年支出的具体构成为:基本支出119.11万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为119.11万元,决算数为119.11万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)2022支出年初预算数为119.11万元,决算数为119.11万元,完成年初预算的100%,主要原因是:完成年初预算安排

……按财决01_1表支出功能类级科目分别说明)

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出119.11万元,其中:

(一)工资福利支出95.10万元,较2021年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是:2022年新增决算单位

(二)商品和服务支出24.01万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:2022年新增决算单位

(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2021年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是:

(四)资本性支出2.6万元,较2021年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是:2022年新增决算单位

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数   1.33万元,决算数为1.33万元,完成全年预算100  %,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数 0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是无决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计0 人次,主要为:全年无因公出国(境)安排

(二)公务接待费支出全年预算数 1.33万元,决算数为1.33万元,完成全年预算100%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是2022年新增决算单位。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:2022年新增决算单位全年国内公务接待10批,累计接待102人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:因公接待费用支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%主要原因是本单位无公务用车全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本单位无公务车购置安排;公务用车运行维护费支出全年预算数 0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是本单位无公务用车年末公务用车保有0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本单位无公务用车

六、机关运行经费支出情况说明

单位2022年度机关运行经费支出24.01万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加(减少)0万元,增长(降低)0  %,主要原因是:2022年新增决算单位(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(若本单位不是行政单位参照公务员法管理事业单位则按以下格式说明:“本单位不是行政单位参照公务员法管理事业单位故无机关运行经费支出”)

七、政府采购支出情况说明

单位2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占授予中小企业合同金额0  %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止202212月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无国有资产占用

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占项目支出总额的0%。    

二)单位决算中项目绩效自评结果

2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。本单位为二级单位,决算中无项目支出。


第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为,可结合部门实际情况适当细化

文化和旅游市场管理:反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

其他文化和旅游支出:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出

财政对职工基本医疗保险基金的补助:反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说(可参照如下格式进行说明):

(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)商品和服务支出:反映对事业单位的商品和服务补助支出。

“三公”经费支出指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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