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铅山县武夷山镇综合便民服务中心2022年度单位决算报表说明
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铅山县武夷山镇综合便民服务中心

2022年度决算

   

第一部分单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分铅山县武夷山镇综合便民服务中心单位概况

一、单位主要职

(一)负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。

(二)负责对便民服务队伍的监督、管理与考核。

(三)负责对进驻便民服务中心服务项目的确定、调整,对各类事项受理、办理和代理情况进行协调、督促和催办。

(四)为投资者从事各类经济活动提供相关的咨询、代理服务,协助有关单位做好项目的规划、论证、定点、实施等等。

(五)直接代理代办群众交办的有关事项,为群众提供无偿服务。

(六)受理有关影响经济发展的违法违纪行为的投诉,督促有关单位进行查处。

二、单位基本情况

本单位没有设立内设机构

单位2022年年末实有人数 21人,其中在职人员 21人,离休人员 0 人,退休人员 0  不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员0人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员   0  

第二部分2022年度单位决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2022年度收入总计 242.83万元,其中年初结转和结余 0万元,较2021年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%;本年收入合计242.83万元,较2021年增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %,主要原因是:2021年度便民服务中心未单独做决算

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 242.83万元,占 100%;事业收入 0  万元,占 0%;经营收入  0万元,占 0%;其他收入  0万元,占 0%。  

二、支出决算情况说明

单位2022年度支出总计242.83万元,其中本年支出合计242.83万元,较2021年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,主要原因是:2021年度便民服务中心未单独做决算;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %,主要原因是:本年度和上年度均无上年结转结余数

本年支出的具体构成为:基本支出242.83万元,占 100%;项目支出0万元,占 0  %;经营支出 0  万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为213.34万元,决算数为 242.83万元,完成年初预算的 113.82%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为213.34万元,决算数为242.83万元,完成年初预算的113.82%,主要原因是:本年度增加了事业运行经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出242.83万元,其中:

(一)工资福利支出208万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0  %,主要原因是:2021年度综合便民服务中心未单独做决算

(二)商品和服务支出 31.08万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0  %,主要原因是:2021年度综合便民服务中心未单独做决算

(三)对个人和家庭补助支出3.75万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:2021年度综合便民服务中心未单独做决算

(四)资本性支出 0万元,较2021年增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %,主要原因是:2021年度和2022年度均无资本性支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0万元,决算数为 0万元,完成全年预算的 0%,决算数较2021年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0  万元,决算数为 0万元,完成全年预算的 0%,决算数较2021年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%主要原因是本年度无因公出国(境)支出决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:2021年度和2022年度综合便民服务中心均为因公出国(境)支出全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:2022年度综合便民服务中心无因公出国(境)支出

(二)公务接待费支出全年预算数为0万元,决算数为 0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是本单位2021年度和2022年度均无公务接待费支出。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本单位2022年度无公务接待费支出全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:本单位2022年度无公务接待费支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%主要原因是2021年度和2022年度均无公务用车购置费支出全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本单位2022年度无公务用车购置费支出;公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是:2021年度和2022年度均无公务用车运行维护费支出年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本单位2022年度无公务用车运行维护费支出

六、机关运行经费支出情况说明

单位2022年度机关运行经费支出242.83万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加(减少)0  万元,增长(降低) 0%,主要原因是:本单位2021年未单独做决算。

七、政府采购支出情况说明

单位2022年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止202212月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特征专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的整体支出全面开展绩效自评,共涉及资金213.34万元,占支出总额的 100 %。    

二)单位决算中整体支出绩效自评结果


第四部分名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指本单位的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指本单位的基本支出。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位缴纳的住房公积金

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