附件2
2022年度县级单位决算公开格式:
新滩乡人民政府2022年度决算
目 录
第一部分 新滩乡人民政府概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 新滩乡人民政府2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 新滩乡人民政府2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新滩乡人民政府单位概况
一、单位主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。
二、单位基本情况
2023年铅山县新滩乡人民政府内设科室 5 个,包括:党政办公室(党建办公室)、社会事务办公室、农业农村办公室、财政和经济发展办公室,社会治理办公室(应急管理办公室)。
本单位2022年年末实有人数41人,其中在职人员29人,离休人员0 人,退休人员0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。
第二部分 2022年度单位决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
编制单位:铅山县新滩乡人民政府 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,190.86 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
701.45 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
381.90 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
8.71 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
395.64 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
79.94 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
362.43 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
576.73 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,377.92 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
7.50 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
26.04 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
30.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
6.40 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
3,572.76 |
本年支出合计 |
58 |
3,572.76 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
3,572.76 |
总计 |
62 |
3,572.76 |
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
编制单位:铅山县新滩乡人民政府 |
|
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
3,572.76 |
3,572.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
701.45 |
701.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
583.07 |
583.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
303.25 |
303.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
274.82 |
274.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
108.90 |
108.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
108.90 |
108.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070102 |
一般行政管理事务 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20702 |
文物 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070202 |
一般行政管理事务 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
395.64 |
395.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20810 |
社会福利 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081004 |
殡葬 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
14.70 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
14.70 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20821 |
特困人员救助供养 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20828 |
退役军人管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
79.94 |
79.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21013 |
医疗救助 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101301 |
城乡医疗救助 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
362.43 |
362.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
326.43 |
326.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110301 |
大气 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110302 |
水体 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
305.00 |
305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21104 |
自然生态保护 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110402 |
农村环境保护 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
576.73 |
576.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
103.00 |
103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
103.00 |
103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
91.83 |
91.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
91.83 |
91.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
381.90 |
381.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120802 |
土地开发支出 |
26.84 |
26.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
337.88 |
337.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
1,377.92 |
1,377.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
100.32 |
100.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130119 |
防灾救灾 |
26.31 |
26.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130126 |
农村社会事业 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
33.01 |
33.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
82.77 |
82.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130314 |
防汛 |
16.77 |
16.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130315 |
抗旱 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
669.27 |
669.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
314.27 |
314.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130505 |
生产发展 |
355.00 |
355.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
500.56 |
500.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
128.60 |
128.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
248.90 |
248.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
113.06 |
113.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21399 |
其他农林水支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2139999 |
其他农林水支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路运输 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22406 |
自然灾害防治 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299999 |
其他支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
编制单位:铅山县新滩乡人民政府 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
3,572.76 |
378.95 |
3,193.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
701.45 |
303.25 |
398.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
583.07 |
303.25 |
279.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
303.25 |
303.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
274.82 |
0.00 |
274.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
1.38 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.38 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
108.90 |
0.00 |
108.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
108.90 |
0.00 |
108.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.71 |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070102 |
一般行政管理事务 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20702 |
文物 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070202 |
一般行政管理事务 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
395.64 |
46.40 |
349.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20810 |
社会福利 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081004 |
殡葬 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
14.70 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
14.70 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20821 |
特困人员救助供养 |
18.55 |
0.00 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
18.55 |
0.00 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20828 |
退役军人管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
79.94 |
3.27 |
76.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
73.00 |
0.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21013 |
医疗救助 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101301 |
城乡医疗救助 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
362.43 |
0.00 |
362.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
326.43 |
0.00 |
326.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110301 |
大气 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110302 |
水体 |
2.43 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
305.00 |
0.00 |
305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21104 |
自然生态保护 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110402 |
农村环境保护 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
576.73 |
0.00 |
576.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
103.00 |
0.00 |
103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
103.00 |
0.00 |
103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
91.83 |
0.00 |
91.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
91.83 |
0.00 |
91.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
381.90 |
0.00 |
381.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120802 |
土地开发支出 |
26.84 |
0.00 |
26.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
337.88 |
0.00 |
337.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
15.52 |
0.00 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
1,377.92 |
0.00 |
1,377.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
100.32 |
0.00 |
100.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130119 |
防灾救灾 |
26.31 |
0.00 |
26.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130126 |
农村社会事业 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
33.01 |
0.00 |
33.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
82.77 |
0.00 |
82.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130314 |
防汛 |
16.77 |
0.00 |
16.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130315 |
抗旱 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
669.27 |
0.00 |
669.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
314.27 |
0.00 |
314.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130505 |
生产发展 |
355.00 |
0.00 |
355.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
500.56 |
0.00 |
500.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
128.60 |
0.00 |
128.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
248.90 |
0.00 |
248.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
113.06 |
0.00 |
113.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21399 |
其他农林水支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2139999 |
其他农林水支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路运输 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22406 |
自然灾害防治 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299999 |
其他支出 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
编制单位:铅山县新滩乡人民政府 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,190.86 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
701.45 |
701.45 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
381.90 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
395.64 |
395.64 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
79.94 |
79.94 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
362.43 |
362.43 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
576.73 |
194.83 |
381.90 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,377.92 |
1,377.92 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
3,572.76 |
本年支出合计 |
59 |
3,572.76 |
3,190.86 |
381.90 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,572.76 |
总计 |
64 |
3,572.76 |
3,190.86 |
381.90 |
0.00 |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
编制单位:铅山县新滩乡人民政府 |
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
309.36 |
302 |
商品和服务支出 |
46.47 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
104.72 |
30201 |
办公费 |
3.75 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
83.39 |
30202 |
印刷费 |
1.20 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
60.46 |
30203 |
咨询费 |
1.31 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
6.47 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.41 |
30206 |
电费 |
1.88 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
6.08 |
30207 |
邮电费 |
0.52 |
31002 |
办公设备购置 |
6.47 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.27 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
1.13 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
26.04 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
2.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.65 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.21 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
14.90 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补贴 |
1.74 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.59 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.14 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.26 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
326.01 |
公用支出合计 |
52.94 |
|||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
编制单位:铅山县新滩乡人民政府 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
381.90 |
381.90 |
0.00 |
381.90 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
381.90 |
381.90 |
0.00 |
381.90 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
381.90 |
381.90 |
0.00 |
381.90 |
0.00 |
||
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
26.84 |
26.84 |
0.00 |
26.84 |
0.00 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
337.88 |
337.88 |
0.00 |
337.88 |
0.00 |
||
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
15.52 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资产占用情况表 |
||
|
|
公开10表 |
编制单位:铅山县新滩乡人民政府 |
2022年度 |
单位:台、辆、套 |
项 目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
2.主要领导干部用车 |
3 |
1 |
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
5.执法执勤用车 |
6 |
1 |
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
8.其他用车 |
9 |
0 |
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
10 |
0 |
注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开09表 |
编制单位:铅山县新滩乡人民政府 |
|
2022年度 |
|
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
55.40 |
43.90 |
43.90 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
13.00 |
9.96 |
9.96 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
13.00 |
9.96 |
9.96 |
3.公务接待费 |
6 |
41.40 |
33.94 |
33.94 |
(1)国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
33.94 |
其中:外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
──── |
──── |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
──── |
──── |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
──── |
──── |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
──── |
──── |
2 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
──── |
──── |
420 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
──── |
──── |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
──── |
──── |
2,611 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
──── |
──── |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
──── |
──── |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
──── |
──── |
0 |
注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
||||
国有资产占用情况表 |
||
|
|
公开10表 |
编制单位:铅山县新滩乡人民政府 |
2022年度 |
单位:台、辆、套 |
项 目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
2.主要领导干部用车 |
3 |
1 |
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
5.执法执勤用车 |
6 |
1 |
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
8.其他用车 |
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0 |
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
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0 |
注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 |
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说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 新滩乡人民政府2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计 3572.76万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0 万元,下降0%;本年收入合计 3572.76 万元,较2021年减少1375.17万元,下降27.79 %,主要原因是:本年度项目减少及2021年新滩乡两个二级单位新滩乡综合便民服务中心与新滩乡综合执法大队未单独做决算,纳入乡政府做决算。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3572.76万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计3572.76万元,其中本年支出合计3572.76万元,较2021年减少1375.17万元,下降27.79 %,主要原因是:本年度项目减少及2021年新滩乡两个二级单位新滩乡综合便民服务中心与新滩乡综合执法大队未单独做决算,纳入乡政府做决算;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:年未无结转结余。
本年支出的具体构成为:基本支出378.95万元,占10.61 %;项目支出3193.8万元,占89.39%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3138.64万元,决算数为 3572.76 万元,完成年初预算的 113.83 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为2044.63万元,决算数为701.45万元,完成年初预算的34.31%,主要原因是:2022年项目资金实际支出减少。
(二)公共安全支出年初预算数为 4.5万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:对功能分类进行了调整。
(三)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 3.5万元,决算数为8.71万元,完成年初预算的 248.86 %,主要原因是:增加了公共文化专项资金及三站一免费开放资金。
(四)社会保障和就业支出年初预算数为47.72万元,决算数为395.64万元,完成年初预算的 829.08 %,主要原是:增加了临时救助资金、公益性公墓设施建设、村级退役军人服务站工作经费。
(五)卫生健康支出年初预算数为4.67 万元,决算数为 79.94 万元,完成年初预算的1711.77 %,主要原因是:增加了疫情防控经费及特困集中供养医疗救助费。
(六)节能环保支出年初预算数为185.30 万元,决算数为 362.43万元,完成年初预算的195.59 %,主要原因是:增加了对企业补助资金及占村高铁没线环境整治费。
(七)城乡社区支出年初预算数为36万元,决算数为576.73万元,完成年初预算的 1602.03%,主要原因是:增加了土地开发项目、湖塘村苏维埃政府铅山第一党支部旧址周边设施、罗石夏家环境整治、村庄长效管护等项目。
(八)农林水支出年初预算数为805.93万元,决算数为1377.92万元,完成年初预算的170.97%,主要原因是:增加了农业生产救灾资金、松材线虫病疫木除治经费、蒋家村中塘修夏、产业扶贫、乡村振兴及新农村建设等项目。
(九)交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为7.5万元,完成年初预算的100%,主要原因是:杨家村菊花山至铜锣山道路硬化项目年初预算未纳入安排。
(十)信房保障支出年初预算数为0万元,决算数为26.04万元,完成年初预算的100%,主要原因是:住房公积金年初预算未纳入安排。
(十一)灾害防治及应急管理支出初预算数为0万元,决算数为30万元,完成年初预算的100%,主要原因是:抗旱资金及自然灾害救灾资金年初预算未纳入安排。
(十二)其他支出年初预算数为6.4万元,决算数为6.4万元,完成年初预算的100%,主要原因是:未增加项目资金和年初预算数持平。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出378.95 万元,其中:
(一)工资福利支出309.36万元,较2021年减少255.39万元,下降45.22%,主要原因是:新滩乡便民服务中心及新滩乡综合行政执法大队两个二级单位在2022年单独做部门决算,所以支出比上年较少。
(二)商品和服务支出 46.47万元,较2021年减少 14.84 万元,下降 24.20 %,主要原因是:新滩乡便民服务中心及新滩乡综合行政执法大队两个二级单位在2022年单独做部门决算。
(三)对个人和家庭补助支出16.65万元,较2021年减少1.24万元,下降6.93%,主要原因是:有退休人员死亡抚恤金比上年退休死亡人员抚恤金更少。
(四)资本性支出6.47万元,较2021年增加6.47万元,增长100%,主要原因是:在2022年购买了办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为55.4万元,决算数为 43.90 万元,完成全年预算的79.24 %,决算数较2021年减少 2.35万元,下降5.08 %,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为 1 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增加(减少) 0万元,下降100%,主要原因是规范因公出国(境)活动,未安排单位人员出国出访。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:规范因公出国(境)活动,未安排单位人员出国出访。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0 人次,主要为:规范因公出国(境)活动,未安排单位人员出国出访。
(二)公务接待费支出全年预算数为 41.40 万元,决算数为 33.94 万元,完成全年预算的81.98 %,决算数较2021年减少2.24万元,下降6.19%,主要原因是落实过紧目子压缩公务接待开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是:严格按照预算来安排资金的使用。全年国内公务接待420批,累计接待2611 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:招商引资等业务需要。
(三)公务用车购置及运行维护费支出9.96万元,其中公务用车购置全年预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0%,主要原因是2022年未购置公务用车0辆.全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:2022年未购置公务用车0辆;公务用车运行维护费支出全年预算数为 13万元,决算数为9.96万元,完成全年预算的76.61 %,决算数较2021年增减少 0.11 万元,下降1.09%,主要原因是压减公车维修费用,年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数无增加(减少)的主要原因是:严格按照预算来安排资金的使用。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出46.47万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增减少14.83万元,下降24.19 %,主要原因是:落实过紧日子要求压减;办公费、差旅费、维修(护)费支出等。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 6.47万元,其中:政府采购货物支出6.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额6.47 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.47 万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目141个全面开展绩效自评,共涉及资金 3193.80 万元,占项目支出总额的100%。
组织对2022年新滩乡“罗石村夏家岗环境整治”、“铅山县新滩乡蒋家村张家自然村至庙背中塘道路硬化”等141 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2811.90万元,政府性基金预算支出 381.90 万元,国有资本预算支出0 万元。从评价情况来看,我乡对2022年度141个项目开展自评,对照全面细化、量化指标、项目时效性等要求,116个项目预算执行率达100%,自评得分为100分的项目达104个,自评得分平均分达95分以上,综合评价结论为“优”。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》(自选2个项目)进行公开。
我单位对2022年度141个项目开展自评,对照全面细化、量化指标、项目时效性等要求,116个项目预算执行率达100%,自评得分为100分的项目达104个,自评得分平均分达95分以上,综合评价结论为“优”。
项目绩效目标完成情况:一是按时竣工;二是受益群众满意度达100%。到前暂未发现有质量问题。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补本年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
2010301行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2010308信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
2012999其他群众团体事务支出:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
2013699其他共产党事务支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务方面的支出。
2019999其他一般公共服务支出:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
2070102一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。
2070109群众文化支出:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
2070199其他文化和旅游支出:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
2070202一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080801死亡抚恤支出:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2081004殡葬支出:反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
2081005社会福利事业支出:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
2082001临时救助支出:反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。
2082102农村特困人员救助供养支出:反映农村特困人员救助供养支出。
2082899其他退役军人事务管理支出:反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出
2089999其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2100409重大公共卫生服务支出:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
2100410突发公共卫生事件应急处理: 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助:反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
2101301城乡医疗救助:反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
2110301大气:反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
2110302水体:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
2110399其他污染防治支出:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
2110402农村环境保护:反映用于农村环境保护方面的支出。
2120303小城镇基础设施建设:反映用于小城镇路、气、电等基础建设方面的支出
2120501城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2120802土地开发支出:反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地于发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
2120804农村基础设施建设支出:反映土地出让用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
2120816农业农村生态环境支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费支出。
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。
2130119防灾救灾:反映对农业后产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。。
2130126家村社会事业:反映用于农村社会事业发展的支出。
2130152对高校毕业生到基层任职补助:反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
2130199其他农业农村支出:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
2130234林业草原防灾减灾:反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
2130314防汛:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。
2130315抗旱:反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
2130399其他水利支出:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
2130504农村基础设施建设:反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
2130505生产发展:反映用于农村欠发达地区乡村道路 、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
2130701对村级公益事业建设的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政结村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建议县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
2130706对村集体经济组织的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
2130799其他农村综合改革支出:反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
2139999:其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
2140199其他公路水路运输支出:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2240699其他自然灾害防治支出:反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。
2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出:反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
2299999其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、相关专业名词
“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。