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铅山县医疗保障局本级2023年单位预算
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铅山县医疗保障局2023年部门预算

   

第一部分铅山县医疗保障局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分医疗保障局部门2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目绩效目标表

第三部分 医疗保障局部门 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分铅山县医疗保障局部门概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府新一轮机构改革的统一部署,新成立的铅山县医疗保障局是将县人力资源和社会保障局的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责及新型农村合作医疗职责,县发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理相关职责,县民政局的医疗救助职责等整合,组建县医疗保障局,作为县政府工作部门。

铅山县医疗保障局将进一步完善医疗保障体系,提高医疗保障管理服务水平,以完善医疗保障政策为重点,建立完善统筹城乡的医疗保障制度,提高医疗保障待遇,并深入推进药品和医疗机构逐利机制。同时,加强医疗保障基金监管,完善医保监控体系,着力解决基金运行中存在的问题,推动我县医疗保障事业改革发展。

二、机构设置及人员情况

2023年医疗保障局部门共有预算单位2个,包括医疗保障局(本级)1个二级预算单位二级预算单位具体包括:铅山县医疗保障服务中心。

编制人数小计7,其中:行政编制人数7,全部补助事业编制人数0,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计0,其中:在职人数小计7,行政在职人数7,全部补助事业在职人数0,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0,退休人数小计0,遗属人数0人。

第二部分 部门2023年部门预算表

(见附表

第三部分 医疗保障局部门2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2023年医疗保障局部门收入预算总额为1743.06万元,较上年预算安排增加345.44万元;财政拨款收入1743.06万元,较上年预算安排增加345.44万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年医疗保障局部门支出预算总额为1743.06万元,较上年预算安排增加345.44万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出99.06万元,较上年预算安排减少106.05万元;其中:工资福利支出81.93万元,商品和服务支出17.03万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出1872.83万元,较上年预算安排增加106.83万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共预算支出1743.06万元,较上年预算安排增加345.44万元;城乡医疗救助支出200万元,较上年预算安排增加1.29万元;医疗保障管理事务支出326.66万元,较上年预算安排减少140.74万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出81.93万元,较上年预算安排增加7.33万元;商品和服务支出17.03万元,较上年预算安排减少98.97万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少14.5万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年医疗保障局部门财政拨款支出预算总额1743.06万元,较上年预算安排增加345.44万元;

按支出功能科目划分:一般公共预算支出1743.06万元,城乡医疗救助支出200万元,;医疗保障管理事务支出326.66万元住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出99.06万元,较上年预算安排减少106.05万元;其中:工资福利支出81.93万元,商品和服务支出17.03万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出1872.83万元,较上年预算安排增加106.83万元;其中:商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算17.03万元,比2022年预算减少48.47万元,下降74%。

(七)政府采购情况

  2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日,部门共有车辆0,其中:一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0

(九)医疗保障局项目情况说明

1.重特大疾病医疗救助项目

   1)项目概述:重特大疾病医疗救助

   2)立项依据:铅府发〔2012〕10号文 铅山县人民政府关于印发铅山县进一步完善城乡社会救助工作的实施意见的通知。

   3)实施主体:铅山县医疗保障局

   4)实施方案:持续实施重特大疾病医疗救助。

   5)实施周期:2023年

   6)年度预算安排:107.7万元。

2.关破改困难企业参加职工医保财政配套基金

  1)项目概述:重特大疾病医疗救助

  2)立项依据:关破改困难企业参加职工医保财政配套基金

3)实施主体:铅山县医疗保障局

   4)实施方案:关破改困难企业参加职工医保财政配套基金

   5)实施周期:2023年

   6)年度预算安排:1216.4万元。

二、2023年“三公经费预算情况说明

2023年医疗保障局部门"三公"经费财政拨款安排4.9万元,其中:

因公出国0万元,比上年增0万元,主要原因是:没有因公出国

公务接待4.9万元,比上年减0.88万元,主要原因是:压缩公务接待经费。

公务用车运行0万元,比上年增0万元,主要原因是:没有公务用车

公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是:没有购置公务用车

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


医疗保障局部门预算公开表(本级)

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