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铅山县住房和城乡建设局部门2020年度部门决算
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2020年度省级部门决算公开格式:

铅山县住房和城乡建设局部门2020年度部门决算

第一部分 铅山县住房和城乡建设局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明第四部分名词解释

 

第一部分  铅山县住房和城乡建设局部门概况

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实国家和省、市法律、法规、规章和政策。拟订并组织实施全县住房和城乡建设发展规划及年度计划。

(二)组织编制中心城区城市建设年度项目与资金计划。下达及调度城市建设项目任务;负责房屋公共维修资金的监管,受理建设工程政策性减免费用的审核上报。

(三)承担全县中等偏低收入住房困难家庭的住房保障。拟订住房保障发展规划、年度计划和政策措施并组织实施,会同有关部门做好有关保障性住房资金安排;组织建设和管理各类保障性住房。

(四)承担全县房地产市场监督管理、规范房地产市场秩序、促进房地产业发展的责任。负责房地产开发、房屋租赁、房地产中介服务及评估机构的监督管理;组织城区住房建设及住宅产业化的实施。

(五)承担全县房屋管理的责任。负责拟订城区住房制度改革实施方案及相关配套政策;拟定全县房屋征迁规划和年度计划,负责全县房屋征迁管理工作;负责房屋面积管理;负责物业的监督管理;负责城镇房屋安全鉴定和白蚁防治工作;督促、协调落实私房政策。

(六)筹划储备、综合协调和组织实施城市建设项目。负责全县建设工程施工图设计审查备案工作;参与建设项目的选址及方案会审工作。

(七)承担规范和指导全县村镇建设的责任。起草并执行乡镇和村庄建设政策并指导实施;负责村镇工程建设的指导和技术服务;指导农村住房建设、农村污水治理和危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作,贯彻落实城乡建设均衡发展战略。

(八)承担全县建筑市场监督管理、规范建筑市场秩序、推进建筑业发展的责任。执行指导建筑业发展规划,负责建筑市场主体监督管理;负责执行建设工程造价计价办法,收集、上报当地工程造价信息。

(九)负责全县工程建设管理工作。负责重点工程项目建设的协调推进、监管以及其他协调工作,负责建设工程招投标、施工许可、竣工验收和备案的监督管理。

(十)承担全县建设工程质量和施工安全监管的责任。指导、监督建设工程质量和安全生产的规章制度的实施;管理全县建设工程质量监督机构和工程质量检测机构;监督施工企业安全生产许可管理;负责建设工程质量安全现场管理的督查工作;组织或参与重大工程质量和施工安全事故调查处理。

(十一)承担全县建筑节能和行业科技发展的责任。执行建筑业、房地产业科技发展规划和政策;组织实施国家和地方有关规范和标准;推进住房和城乡建设科技进步和成果转化;负责建筑节能、装配式建筑、绿色建筑、地下管廊发展及管理工作。

(十二)监督管理全县建设工程抗震设防工作组织实施建筑工程抗震设防专项审查。

(十三)负责全县住房和城乡建设领域人才建设规划并指导实施。指导住房和城乡建设的职业教育与培训工作;指导全县住房和城乡建设档案工作,推进住房和城乡建设的对外交流与合作。

(十四)按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

县住房和城乡建设局共有预算单位1,包括局本级和4个所属二级预算单位。编制人数56 人,其中:行政编制13人、全部补助事业编制43人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数100 人,其中:在职人56 人,包括行政人员0人、全部补助事业人员人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人;离休人员0人;退休人员44人。在校学生0人,其中:高等学校0人、中等专业学校0人,其他0人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:铅山县住房和城乡建设局          2020年度              金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

17,602.67

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

25,872.36

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

98.30

9

九、卫生健康支出

40

11.57

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

27,170.57

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

9.49

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

16,173.20

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

11.89

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

43,475.03

本年支出合计

58

43,475.03

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

0.00

  年末结转和结余                                

60

0.00

30

61

总计

31

43,475.03

总计

62

43,475.03

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:铅山县住房和城乡建设局          2020年度              金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

43,475.03

43,475.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

98.30

98.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

98.30

98.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.07

28.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.95

16.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

53.28

53.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

11.57

11.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

11.57

11.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

11.57

11.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

27,170.57

27,170.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1,145.32

1,145.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

403.45

403.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

741.88

741.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

127.91

127.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

127.91

127.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

14.98

14.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

14.98

14.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

472.36

472.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

472.36

472.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21218

污水处理费对应专项债务收入安排的支出

5,400.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121899

  其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出

5,400.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121903

  城市建设支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  其他城乡社区支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

9.49

9.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

9.49

9.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160202

  一般行政管理事务

9.49

9.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16,173.20

16,173.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

16,034.64

16,034.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

  棚户区改造

14,488.55

14,488.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

8.44

8.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

  老旧小区改造

62.00

62.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

1,475.65

1,475.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

138.57

138.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210399

  其他城乡社区住宅支出

138.57

138.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22405

地震事务

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240506

  地震灾害预防

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240550

  地震事业机构

10.17

10.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:铅山县住房和城乡建设局          2020年度              金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

43,475.03

742.93

42,732.10

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

98.30

98.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

98.30

98.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.07

28.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.95

16.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

53.28

53.28

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

11.57

11.57

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

11.57

11.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

11.57

11.57

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

27,170.57

621.16

26,549.41

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1,145.32

621.16

524.16

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

403.45

403.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

741.88

217.72

524.16

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

127.91

0.00

127.91

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

127.91

0.00

127.91

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

14.98

0.00

14.98

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

14.98

0.00

14.98

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

472.36

0.00

472.36

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

472.36

0.00

472.36

0.00

0.00

0.00

21218

污水处理费对应专项债务收入安排的支出

5,400.00

0.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

2121899

  其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出

5,400.00

0.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

2121903

  城市建设支出

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  其他城乡社区支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

9.49

0.00

9.49

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

9.49

0.00

9.49

0.00

0.00

0.00

2160202

  一般行政管理事务

9.49

0.00

9.49

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16,173.20

0.00

16,173.20

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

16,034.64

0.00

16,034.64

0.00

0.00

0.00

2210103

  棚户区改造

14,488.55

0.00

14,488.55

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

8.44

0.00

8.44

0.00

0.00

0.00

2210108

  老旧小区改造

62.00

0.00

62.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

1,475.65

0.00

1,475.65

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

138.57

0.00

138.57

0.00

0.00

0.00

2210399

  其他城乡社区住宅支出

138.57

0.00

138.57

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

22405

地震事务

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2240506

  地震灾害预防

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2240550

  地震事业机构

10.17

10.17

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:铅山县住房和城乡建设局          2020年度              金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

17,602.67

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

25,872.36

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

98.30

98.30

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

11.57

11.57

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

27,170.57

1,298.21

25,872.36

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

9.49

9.49

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

16,173.20

16,173.20

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

11.89

11.89

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

43,475.03

本年支出合计

59

43,475.03

17,602.67

25,872.36

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

43,475.03

总计

64

43,475.03

17,602.67

25,872.36

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:铅山县住房和城乡建设局          2020年度              金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

17,602.67

742.93

16,859.74

208

社会保障和就业支出

98.30

98.30

0.00

20805

行政事业单位养老支出

98.30

98.30

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.07

28.07

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.95

16.95

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

53.28

53.28

0.00

210

卫生健康支出

11.57

11.57

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

11.57

11.57

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

11.57

11.57

0.00

212

城乡社区支出

1,298.21

621.16

677.05

21201

城乡社区管理事务

1,145.32

621.16

524.16

2120101

  行政运行

403.45

403.45

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

741.88

217.72

524.16

21203

城乡社区公共设施

127.91

0.00

127.91

2120303

  小城镇基础设施建设

127.91

0.00

127.91

21205

城乡社区环境卫生

14.98

0.00

14.98

2120501

  城乡社区环境卫生

14.98

0.00

14.98

21299

其他城乡社区支出

10.00

0.00

10.00

2129901

  其他城乡社区支出

10.00

0.00

10.00

216

商业服务业等支出

9.49

0.00

9.49

21602

商业流通事务

9.49

0.00

9.49

2160202

  一般行政管理事务

9.49

0.00

9.49

221

住房保障支出

16,173.20

0.00

16,173.20

22101

保障性安居工程支出

16,034.64

0.00

16,034.64

2210103

  棚户区改造

14,488.55

0.00

14,488.55

2210105

  农村危房改造

8.44

0.00

8.44

2210108

  老旧小区改造

62.00

0.00

62.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

1,475.65

0.00

1,475.65

22103

城乡社区住宅

138.57

0.00

138.57

2210399

  其他城乡社区住宅支出

138.57

0.00

138.57

224

灾害防治及应急管理支出

11.89

11.89

0.00

22405

地震事务

11.89

11.89

0.00

2240506

  地震灾害预防

1.73

1.73

0.00

2240550

  地震事业机构

10.17

10.17

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:铅山县住房和城乡建设局          2020年度              金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

607.97

302

商品和服务支出

91.97

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

218.03

30201

  办公费

7.74

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

88.44

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

11.25

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

10.26

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

70.79

30205

  水费

0.92

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

48.66

30206

  电费

3.92

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

16.96

30207

  邮电费

3.01

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

11.24

30208

  取暖费

1.54

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

40.85

30211

  差旅费

4.84

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.48

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

91.50

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

43.00

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

13.36

30217

  公务接待费

5.97

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

14.89

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

14.75

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

23.33

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.50

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

5.39

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

25.73

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

7.60

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

650.97

公用支出合计

91.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算表

公开07表

编制单位:铅山县住房和城乡建设局          2020年度              金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

15.82

5.97

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

15.82

5.97

    (1)国内接待费

7

-

5.97

         其中:外事接待费

8

-

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

46

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

460

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:铅山县住房和城乡建设局          2020年度              金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

25,872.36

25,872.36

0.00

25,872.36

0.00

212

城乡社区支出

0.00

25,872.36

25,872.36

0.00

25,872.36

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

472.36

472.36

0.00

472.36

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

472.36

472.36

0.00

472.36

0.00

21218

污水处理费对应专项债务收入安排的支出

0.00

5,400.00

5,400.00

0.00

5,400.00

0.00

2121899

  其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出

0.00

5,400.00

5,400.00

0.00

5,400.00

0.00

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

2121903

  城市建设支出

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位:铅山县住房和城乡建设局          2020年度              金额单位:万元

项    目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位:台、量、套

编制单位:铅山县住房和城乡建设局            2020年度              公开10表

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

  2.主要领导干部用车

3

  3.机要通信用车

4

  4.应急保障用车

5

  5.执法执勤用车

6

  6.特种专业技术用车

7

  7.离退休干部用车

8

  8.其他用车

9

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020年度收入总计43475.03万元,其中年初结转和结余 0万元,较 2019年减少 0万元,下降0%;本年收入合计 43475.03万元,较 2019年增加36426.09万元,增长84%,主要原因是:项目经费增加.

本年收入的具体构成为:财政拨款收入43475.03 万元,占 100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占100%;其他收入 0 万元,占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 43475.03万元,其中本年支出合计 43475.03万元;较 2019 年增加 36426.09万元,增长84%,主要原因是:项目支出增加, 年末结转和结余 0万元,较 2019年减少 0万元,下降 0%,主要原因是: 加强了支出经费的管理,结余减少。

本年支出的具体构成为:基本支出 742.93万元,占2%;项目支出 42732.10万元,占 98  %;经营支出  0万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 43475.03

万元,决算数为43475.03万元,完成年初预算的 100%。其中:

(一)城乡社区支出年初预算数为 27170.57万元,决算

数为 27170.57万元,完成年初预算的 100%.

(二)社会保障和就业支出年初预算数为98.3 万元,决算

数为98.3万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:基本按照预算情况执行。

(三)卫生健康支出年初预算数为11.57万元,决算数为11.57万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:基本按照预算情况执行。

(四)商业服务业务支出年初预算数为9.49万元,决算数为9.49万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:基本按照预算情况执行。

(五)住房保障支出年初预算数为16173.2万元,决算数为16173.2万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:基本按照预算情况执行。

(六)灾害防治及应急管理支出年初预算数为11.89万元,决算数为11.89万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:基本按照预算情况执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 742.94万元,其中:

(一)工资福利支出607.97万元。较 2019 年减少338.85万元,减少56%,主要原因是::人员变动及压缩支出.

(二)商品和服务支出 91.97 万元。较 2019 年减少80.1万元,减产87%,主要原因是:压缩经费支出

(三)对个人和家庭补助支出 43万元,较 2019年减少

18.98万元.主要原因是:压缩经费支出

(四)资本性支出 0万元,较 2019年减少3.72万元.主要原因是:压缩经费支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数15.82万元,决算数为5.97万元,完成预算的

38%,决算数较2019年增加  2.1万元,增长(下降)35%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算

数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年减少 0

万元,下降 0%。主要原因是:严格控制因公出国(境),进一步缩减因公出国(境)支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是严格控制因公出国(境),进一步缩减因公出国(境)支出全年安排因公出国(境)团组0  个,累计 0 人次,主要为:0

(二)公务接待费支出年初预算数为 15.82万元,决算数为

5.97万元,完成预算的 38%。决算数较2019年增加2.1万元,增长35%主要原因是:公务接待增加决算数较年初预算数减少的

主要原因是:严格控制公务接待支出。全年国内公务接待46批,累计接待460人次,其中外事接待  0 批,累计接待  0人次,主要为:0

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务

用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元;完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0%主要原因是......全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:基本按照预算情况执行。;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%主要原因是基本按照预算情况执行。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:基本按照预算情况执行。

六、机关运行经费支出情况说明

 本部门2020年度机关运行经费支出  0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数或者上年决算数)增加(减少) 0万元,增长(降低)0  %,主要原因是:基本按照预算情况执行。办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明- 8 -

 截止2020年12月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0

九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的%。    

组织对XXX”、“XXX”等 0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0万元政府性基金预算支出 0 万元。其中,对XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对XXX”、“XXX”等  0部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0万元政府性基金预算支出0万元。其中,对XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

我部门今年在省级部门决算中反映XXXXXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,XXX项目绩效自评得分为 0分。项目全年预算数为0万元,执行数为   

0万元,完成预算的0  %。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

三)部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预202010号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

第三部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(四)上年结转和结余:填列 2018 年全部结转和结余的资

金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)

行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)

一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)

参政议政(项):指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会

议、检查等方面的支出。- 11 -

(四)一般公共服务支出(类)

其他民主党派及工商联事务(项):指反映除上述项目以外其他

用于民主党派及工商联事务方面的支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的

行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政

单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按

国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休

人员)发放的租金补贴。

三、其他

(一)三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公

务用车购置及运行维护费、公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管

理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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